AVA ERP. Первая тиражируемая ERP система!

Формирование акта сверки

Для формирования акта сверки запустите обычный баланс.

Обязательно укажите период, за который необходимо сформировать акт. Группировку укажите по накладным. Затем нажмите на кнопку «реквизиты» и выберите свой расчетный счет (в котором указана та ваша фирма, по которой необходимо провести сверку). Не забудьте, что расчетные счета могут быть закрыты (заархивированы). Если у вашей фирмы несколько расчетных счетов, то выбрать нужно все. Снимите галочку «Только значимые суммы». Запустите баланс. Когда на экране появится форма, запустите печать и напечатайте акт сверки.



← назад Занесение начального баланса взаиморасчетов | Выплаты по акту взаиморасчетов вперёд →